8月24日,西安研究院组织召开了存货管理专项审计交流会。集团公司审计与法律风险部部长罗劼,西安研究院党委书记、董事长王海军,党委委员、副总经理何文欣出席会议。
罗劼介绍了存货管理及相关审计工作情况,强调了审计工作的独立性及其监督作用,并围绕风险、合规、法律、内控、审计、追责“六位一体”职能工作进行指导宣贯;强调以风险管理为统领、以依法合规为价值导向、以内部控制为自身保障、以审计监督为重要评价依据的一体化管控机制。
会议要求西安研究院进一步提高风险防范意识,加强内部控制,规范各类业务活动。相关部门要高度重视、高效配合审计检查工作,珍惜学习机会,对审计发现问题要举一反三、立行立改,坚守“依法合规经营”目标不动摇。
会上,生产管理部负责人汇报了西安研究院存货管理情况。集团公司审计中心审计组,西安研究院相关部门负责人和业务骨干参加了座谈交流。